1.取得會(huì)計(jì)師「內(nèi)部控制專案審查報(bào)告」日期:114/01/21
2.委請(qǐng)會(huì)計(jì)師出具內(nèi)部控制專案審查報(bào)告日期:113/01/01~113/12/31
3.委請(qǐng)會(huì)計(jì)師出具內(nèi)部控制專案審查報(bào)告之緣由:依證交所113年11月5日函文,
臺(tái)證上一字第1131804478號(hào)函辦理。
4.申報(bào)公告「內(nèi)部控制專案審查報(bào)告」內(nèi)容之日期:114/01/21
5.意見(jiàn)類型:無(wú)保留意見(jiàn)
6.其他應(yīng)敘明事項(xiàng)(內(nèi)部控制專案審查報(bào)告全文請(qǐng)至公開(kāi)資訊觀測(cè)站查閱,路徑為:公司
治理/內(nèi)部控制專區(qū)/內(nèi)部控制審查報(bào)告):無(wú)